广东省气象局2015年省级部门预算情况说明
根据省财政厅《关于批复2015年省级部门预算的通知》(粤财预〔2015〕50号)要求,现将我局2015年度省级部门预算(含“三公经费”财政拨款支出预算)予以公开。有关情况说明如下,报表包括我局本部(含直属单位)及下属三个地方机构的预算情况。
一、单位基本情况
广东省气象局是中国气象局下属的中央驻粤事业单位,又是广东省政府的工作部门,实行中央和地方双重领导的管理体制,内设8个职能处(室)和2个内设机构;下辖9个驻穗直属中央事业单位,以上列入“省气象局本部”。同时管理3个省级地方气象事业机构:广东省防雷减灾管理中心、广东省人工影响天气中心、广东省气象影视中心。2015年度省级部门预算含上述单位的预算。省气象局本部(省局机关和直属单位)职工总数924人,其中在职人员524人(省局机关78人,直属单位446人),离退休400人(目前,省级财政仅补助中央编制人员的地方津贴补贴)。下属三个地方气象机构共有编制30人,其中:参公事业编制10人,核拨事业编制12人,核补事业编制8人;退休人员4人。
单位职能主要有:制定地方气象事业发展规划、计划;组织管理气象探测资料的汇总、分发;依法保护气象探测环境;组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理、指导和组织实施人工影响天气作业;提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证等。
二、收入预算说明
2015年部门预算收入3,678.63万元,其中:1.公共预算拨款3,535.64万元,包括社会保障和就业(退休人员经费)27.64万元,国土资源气象等事务3,508万元。比2014年部门预算增加507.32万元,增加原因:一是“人工影响天气业务维持费”500万元由专项资金调整为部门预算安排;二是退休人员经费预算定额增加。2.其他资金142.99万元,主要是横向科研及业务项目经费。
三、支出预算说明
(一)总体情况
2015年部门预算支出预算按用途划分,基本支出预算1,722.64万元,占48.7%。项目支出预算1,813万元,占51.3%。具体情况见下表。
表1:2015年部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、预算拨款 | 3,535.64 | 一、一般公共服务 |
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公共预算拨款 | 3,535.64 | 二、外交 |
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基金预算拨款 |
| 三、国防 |
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二、财政专户拨款 |
| 四、公共安全 |
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教育收费 |
| 五、教育 |
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其他财政收入拨款 |
| 六、科学技术 |
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三、其他资金 | 142.99 | 七、文化体育与传媒 |
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事业收入 |
| 八、社会保障和就业 | 27.64 |
事业单位经营收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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其他收入 | 142.99 | 十、医疗卫生 |
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| 十一、环境保护 |
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| 十二、城乡社区事务 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十六、商业服务业等事务 |
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| 十七、金融监管等事务支出 |
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| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 | 3,620.03 |
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| 二十、住房保障支出 | 30.96 |
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| 二十一、粮油物资储备事务 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、国债还本付息支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 3,678.63 | 本 年 支 出 合 计 | 3,678.63 |
六、上级补助收入 |
| 结转下年 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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收 入 总 计 | 3,678.63 | 支 出 总 计 | 3,678.63 |
表2:2015年部门财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合 计 | 3,535.64 | 1,722.64 | 1,813.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 27.64 | 27.64 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 27.64 | 27.64 | 0.00 |
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220 | 国土海洋气象等支出 | 3,508.00 | 1,695.00 | 1,813.00 |
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22005 | 气象事务 | 3,508.00 | 1,695.00 | 1,813.00 |
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(二)政府采购情况
我局使用公共预算拨款政府采购预算金额275.7万元。
(三)“三公经费”财政拨款支出预算情况
我局“三公经费”财政拨款支出共38.65万元,比2014年部门预算减少10.61万元(减少的主要原因是预计2015年开展公车改革,公务用车运行维护费减少)。其中:因公出国(境)费8.2万元,参加粤港澳气象科技研讨会及气象业务合作会议,预计出团两批次;公务用车运行维护费18.65万元,无公务用车购置预算;公务接待费11.8万元。
表3:2015年“三公经费”省级财政拨款支出预算
单位:万元
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
38.65 | 8.2 | 18.65 | 11.8 |